NAV – Creare furnizori

Configurare noua (How To)

Situatie

Microsoft Dynamics NAV – Creare furnizori

Solutie

Pasi de urmat

ACCES MENIU FURNIZORI

 Lista tuturor furnizorilor definiti in NAV poate fi accesata din meniul:

Departamente->Management financiar->Datorii->Furnizori

In noua fereastra deschisa cu combinatia de taste CTRL+N sau cu un click pe butonul NOUA (pozitionat in zona stanga-sus a ecranului) se poate incepe crearea unui furnizor.

Fereastra in care pot fi creati clientii se numeste FISA FURNIZOR. Aceasta este impartita in 5 sectiuni:

Campuri explicate  Sectiunea GENERAL

Numar Cod furnizor.  Este generat automat de sistem
Nume Denumire furnizor
Blocat Un furnizor poate fi blocat la plata sau total
Cod tara/regiune Reprezinta codul tarii de origine
Cod unic de identificare Se completeaza in format   CODTARAnumar   EX:  pt Artemob se va completa RO8102405
Nr. Registrul Comertului Se completeaza in urmatorul format cf exemplu:  J40/172/1991
Neinregistrat  in scopuri de TVA Se completeaza NU pentru platitorii de TVA si DA  pentru neplatitori
TVA de plata Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat
Data inceput TVA Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat
Data sfarsit TVA Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat
Data inceput TVA la plata Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat
Data sfarsit TVA la plata Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat
Inactiv Daca se bifeaza, furnizorul este blocat la tranzactionare
Data inactivare Data la care furnizorul este blocat la tranzactionare
Data reactivare  Data la care furnizorul este deblocat la tranzactionare
Registru Plati Defalcate Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat
Data inceput Split TVA Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat
Data anulare split TVA Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat
Data ultimei modificari Se lasa necompletat. Informatia se actualizeaza automat
Sold (MN) Soldul in LEI
Cod partener IC Se lasa necompletat
Sold scadent (MN) Soldul scadent in lei
Document Sending Profile Se lasa necompletat
Nume cautare Informatia se actualizeaza automat
Cod cumparator Se lasa necompletat
Tip partener Se va selecta 1 pentru SRL si firme din UE.

Se va selecta 2 pentru PFA si firme neplatitoare de TVA

Cod Judet D394 Se completeaza codul judetului
Forma de organizare  -Se completeaza cu :

Persoana juridica privata pentru SRL-uri

Persoana fizica

Persoana fizica autorizata  pentru PFA-uri

Persoana juridica de stat pentru institutiile statului

Centru de responsabilitate Reprezinta centrul de cost
Identificator fabrica Se lasa necompletat

Campuri explicate  Sectiunea ADRESS & CONTACT

Adresa Reprezinta adresa postala
Adresa 2 In acest camp se poate continua completarea adresei din campul anterior in situatia in care numarul de caractere nu permite finalizarea
Cod Postal  Cod Postal
Localitate Localitate
Primary Contact Code
Contact
Nr. Telefon
Email
Nr Fax
Pagina de pornire
Nr. contului nostru Se lasa necompletat

Campuri explicate  Sectiunea FACTURARE

Cod partener IC Se lasa necompletat
GLN Se lasa necompletat
Plata-la furnizor nr.  Se  completeaza cu codul furnizorului din sectiunea GENERAL campul Numar
Cod reducere factura Se  completeaza cu codul furnizorului din sectiunea GENERAL campul Numar
Preturi incluzand TVA Se completeaza cu NU
Gr. Inreg. contab. Op. ec Se completeaza cu :

FZ_NONUE pentru furnizorii din afara UE

FZ_RO pentru furnizorii din Romania

FZ_UE pentru furnizorii externi din Uniunea Europeana

Cod valuta Pentru LEI se lasa campul necompletat.
Cod Limba Se lasa necompletat
Tip tranzactie Se completeaza cu valoarea 11
Metoda transport Se completeaza cu  valoarea 3-Transport rutier
Metoda de aplicare MANUAL
Cod conditii de plata Corespunde cu scadenta la care se plateste factura
Cod metoda de plata Se selecteaza instrumentul principal cu care se face plata
Prioritate Se completeaza cu valoarea 0 (zero)
Blocare toleranta la plata Se completeaza cu NU
Preferred Bank Account Code In acest camp se  poate completa informatia privind banca si contul bancar al furnizorului
Tip partener Companie sau Persoana  (dupa caz)
Cod Termen Plata Cash Flow Se lasa necompletat momentan
Nr. Creditor Se lasa necompletat
Cod Locatie Gestiunea principala unde se fac receptii de la acest furnizor
Cod metoda livrare Se selecteaza din lista
Timp total calculat Se lasa necompletat momentan
Cod calendar baza Se lasa necompletat momentan
Calendar particularizat Se lasa necompletat momentan

Salvarea informatiilor completate in fisa furnizorului se face prin apasarea butonului “ok” pozitionat in zona dreapta-jos a ecranului.

Tip solutie

Permanent

Voteaza

(11 din 22 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?